当前位置:考试大 > 审计师 > 财务审计精要与案例分析
数据统计与分析:SPSS应
本教材是SPSS(Statistical Package for Soc..
[全文]
财务审计精要与案例分析
国家审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》,中国内部审计协会发布的..
[全文]
新编审计原理与技术(第
本书是新世纪高等职业教育教材编审委员会组编的会计与电算化会计类课程规划教..
[全文]
审计原理 
审计学是高等院校会计专业开设的一门重要核心课程。一直以来,编者们发现,学..
[全文]
蒙哥马利审计学(第12版)
《蒙哥马利审计学》标志着美国乃至世界现代审计理论与实践的最高成就,从第一..
[全文]
内部审计业务纲要
本书是国际内部审计师协会(IIA)参与编写并向全球会员或学员推荐的一本基..
[全文]
财务审计精要与案例分析
    国家审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》,中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和若干个具体准则及其操作指南,是内部审计职业规范的重要组成部分,是内部审计机构和内部审计人员执业行为的基本规范。   为了帮助广大内部审计人员学习理解内部审计基本规范,我们在中石化、中国储备粮、教育、税务、烟草等系统内部审计人员培训课件的基础上,编写了《财务审计精要

出版社:中国物价出版社 作者:李三喜,王建雪,盖兆举 定价:68元
概述
 案例
  一、审计目标
  二、审计策略
  三、主要审计内容
  四、主要审计过程
  五、审计发现的主要内容
  六、审计处理和建议
 问题思考
 审计精要
  一、概念
  二、审计目标
  三、重要性与风险
  四、审计内容
  五、审计流程
  六、审计方法
  七、审计工作底稿
 案例分析
财务审计准备
 案例
  一、组成财务审计组
  二、初步了解被审计单位的情况
  三、执行初步分析性复核
  四、分析审计风险,确定审计策略
  五、编制财务审计方案
  六、送达审计通知书
  七、提聘书面承诺要求
 问题思考
 审计精要
  一、主要工作
  二、审计流程
  三、审计工作底稿
 案例分析
货币资金循环审计
 案例
  一、符合性测试
  二、实质性测试
 问题思考
 审计精要
  一、概述
  二、符合性测试
  三、实质性测试
 案例分析
固定资产循环审计
 案例
  一、符合性测试
  二、实质性测试
 问题思考
 审计精要
  一、概述
  二、符合性测试
  三、实质性测试
 案例分析
筹资与投资循环审计
……
购货与付款循审计
生产与存货循环审计
工薪与人事循环审计
销售与收款循环审计
财务审计评价
财务审计报告
走上讲坛的商人——李三喜
关于我们 - 付款方式 - 广告联系 - 联系我们 - 网站地图 - 网站声明 - 友情链接 - 考试大QQ群联盟 - 考试论坛 - 帮助中心
考试大网站 版权所有. 湘ICP备05008911号. 对本站有任何建议、意见或投诉,请点这里在线提交.
Copyright@2001-2008 www.examda.com All Rights Reserved.